激励约束专项行动工作案例(一)
2026年1月底审计部就2023-2024年度接受集团审计发现问题的整改情况及2025年内部审计工作开展情况、审计整改落实成效、建立整改长效机制过程中的难点及建议等内容向山西建投审计部进行了详细汇报,借此契机对2025年审计过程中发现问题的整改情况进行了全面梳理。
(一)2025年审计工作情况
2025年1-12月份累计完成审计项目50项,提出管理建议80条。
(二)整改工作成效
1.修订完善管理制度2条,助力企业经营管理行为合规有序开展;
2.助推工程款回收共计6602.97万元;
3.促进分公司完善薪酬激励机制,实现增收节支9.5万元。
2026年2月26日